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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 628001
Data de emissão 28/06/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 1.188,04
Valor Liquidado R$ 1.188,04
Valor Pago R$ 1.188,04
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 628001 Documento 00 relacionado ao Empenho 628001
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/06/2019 9 1 1.188,04
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/07/2019 1.188,04