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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231014
Data de emissão 31/12/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Valor Empenhado R$ 229,90
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA
CPF/CNPJ ***000000254**
Endereço RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2020 229,90
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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