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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 221006
Data de emissão 21/02/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA
Valor Empenhado R$ 1.860,00
Valor Liquidado R$ 1.860,00
Valor Pago R$ 1.860,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO SETOR DE PESSOAL.CONFORME PREGAO 030 2018.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
CPF/CNPJ ***868550001**
Endereço RUA CORONEL ELPIDIO, 542, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO SETOR DE PESSOAL.CONFORME PREGAO 030 2018.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 221006 Documento 00 relacionado ao Empenho 221006
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/02/2019 9 1 1.860,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/03/2019 1.860,00