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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 814001
Data de emissão 14/08/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA
Valor Empenhado R$ 612,27
Valor Liquidado R$ 612,27
Valor Pago R$ 612,27
Subelemento de Despesa LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ADM SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ ***688860001**
Endereço RUA DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277, 0, BARREIROS, CEP:
Cidade SAO JOSE/SC
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/08/2019 9 1 612,27
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/08/2019 612,27