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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 927033
Data de emissão 27/09/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 612,27
Valor Liquidado R$ 612,27
Valor Pago R$ 612,27
Subelemento de Despesa LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ADM SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ ***688860001**
Endereço RUA DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277, 0, BARREIROS, CEP:
Cidade SAO JOSE/SC
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 927033 Documento 00 relacionado ao Empenho 927033
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/09/2019 9 1 612,27
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/11/2019 612,27