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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1113007
Data de emissão 13/11/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 35,31
Valor Liquidado R$ 35,31
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/11/2019 9 1 35,31
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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