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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1226027
Data de emissão 26/12/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 3.094,00
Valor Liquidado R$ 3.094,00
Valor Pago R$ 3.094,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO 005 2018.
CPF do Ordenador ***554303**
Dados do Credor
Nome do Credor ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
CPF/CNPJ ***383700001**
Endereço SITIO VEREDA DA ALEGRIA, 0, ZONA RURAL, CEP:64758000
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO 005 2018.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1226027 Documento 00 relacionado ao Empenho 1226027
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/12/2019 9 1 3.094,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/12/2019 3.094,00