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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231012
Data de emissão 31/12/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 900,00
Valor Liquidado R$ 900,00
Valor Pago R$ 900,00
Subelemento de Despesa DIREITOS AUTORAIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS POLICIAIS CONFORME O TERMO DE COOPERACAO N°001 2017 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI E CONFORME A LEI MUNICIPAL 104 2017.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ERIVAN GRANJA DIAS
CPF/CNPJ ***147573**
Endereço RUA LUIS MARTINS, 0, CENTRO, CEP:
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS POLICIAIS CONFORME O TERMO DE COOPERACAO N°001 2017 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI E CONFORME A LEI MUNICIPAL 104 2017.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1231012 Documento 00 relacionado ao Empenho 1231012
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2019 9 1 900,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/12/2019 900,00