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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231043
Data de emissão 31/12/2019
Unidade Orçamentária FUNDEB FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO ENSINO
Ação MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40%
Valor Empenhado R$ 600,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação FUNDEB-OUTROS
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS.CONFORME CARTA CONTRATO DO PREGAO 063 2018.
CPF do Ordenador ***815913**
Dados do Credor
Nome do Credor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ ***399660001**
Endereço R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000
Cidade BURI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS.CONFORME CARTA CONTRATO DO PREGAO 063 2018.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2019 600,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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