SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210012
Data de emissão 10/02/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO PMAQ
Valor Empenhado R$ 2.890,00
Valor Liquidado R$ 2.890,00
Valor Pago R$ 2.890,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO.NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***554303**
Dados do Credor
Nome do Credor RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
CPF/CNPJ ***304890001**
Endereço R LIBORIO PERERA, 100, ALTO VISTOSO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO.NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 210012 Documento 00 relacionado ao Empenho 210012
Documento 00 relacionado ao Empenho 210012 Documento 00 relacionado ao Empenho 210012
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/02/2020 9 1 2.890,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/02/2020 2.890,00