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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 525017
Data de emissão 25/05/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL
Valor Empenhado R$ 3.094,00
Valor Liquidado R$ 3.094,00
Valor Pago R$ 3.094,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO 005 2018.
CPF do Ordenador ***554303**
Dados do Credor
Nome do Credor ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
CPF/CNPJ ***383700001**
Endereço SITIO VEREDA DA ALEGRIA, 0, ZONA RURAL, CEP:64758000
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO 005 2018.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 525017 Documento 00 relacionado ao Empenho 525017
Documento 00 relacionado ao Empenho 525017 Documento 00 relacionado ao Empenho 525017
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/05/2020 9 1 3.094,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/06/2020 3.094,00