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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 609011
Data de emissão 09/06/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 1.860,00
Valor Liquidado R$ 1.860,00
Valor Pago R$ 1.860,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO SETOR DE PESSOAL.REFERENTE AO PREGAO 030 2018.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
CPF/CNPJ ***868550001**
Endereço RUA CORONEL ELPIDIO, 542, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO SETOR DE PESSOAL.REFERENTE AO PREGAO 030 2018.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 609011 Documento 00 relacionado ao Empenho 609011
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/09/2020 9 1 1.860,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/09/2020 1.860,00