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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701014
Data de emissão 01/07/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 12,20
Valor Liquidado R$ 12,20
Valor Pago R$ 12,20
Subelemento de Despesa COMISSÕES E CORRETAGENS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSAO GESTAO DE FROTA.
CPF do Ordenador ***554303**
Dados do Credor
Nome do Credor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ ***399660001**
Endereço R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000
Cidade BURI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSAO GESTAO DE FROTA.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 701014 Documento 00 relacionado ao Empenho 701014
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/07/2020 9 1 12,20
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/07/2020 12,20