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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701014
Data de emissão 01/07/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 1.347,37
Valor Liquidado R$ 1.347,37
Valor Pago R$ 1.347,37
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ELISMAR RODRIGUES ALENCAR
CPF/CNPJ ***600173**
Endereço RUA ALVINO J.FRANCISCO, 309, NAO INFORMADO, CEP:64767000
Cidade CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 701014 Documento 00 relacionado ao Empenho 701014
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/07/2020 9 1 1.347,37
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/07/2020 67,37
01/07/2020 1.280,00