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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701019
Data de emissão 01/07/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 130,00
Valor Liquidado R$ 130,00
Valor Pago R$ 130,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 01 E 02 07 2020.
CPF do Ordenador ***554303**
Dados do Credor
Nome do Credor ALEXSANDRO BAGAGI SOUZA
CPF/CNPJ ***125934**
Endereço RUA JOAO DA CRUZ, 238, NAO INFORMADO, CEP:64758000
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 01 E 02 07 2020.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 701019 Documento 00 relacionado ao Empenho 701019
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/07/2020 9 1 130,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/08/2020 130,00