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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1223019
Data de emissão 23/12/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS
Valor Empenhado R$ 65,00
Valor Liquidado R$ 65,00
Valor Pago R$ 65,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTANA-PI,DIA 23 12 2020
CPF do Ordenador ***554303**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO MARIANO SOARES
CPF/CNPJ ***478774**
Endereço RUA GERMANA DE SOUSA, 0, NAO INFORMADO, CEP:64758000
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTANA-PI,DIA 23 12 2020
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1223019 Documento 00 relacionado ao Empenho 1223019
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/12/2020 9 1 65,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2020 65,00