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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 109063
Data de emissão 09/01/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 6.582,00
Valor Liquidado R$ 6.582,00
Valor Pago R$ 6.582,00
Subelemento de Despesa FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 196 PASSAGEM COM SEGUINTES DESTINOS QUEIMADA NOVA A AFRANIO, QUEIMADA NOVA A PAULISTANA, QUEIMADA NOVA A PICOS, QUEIMADA NOVA A PETROLINA.
CPF do Ordenador ***554303**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHOME
CPF/CNPJ ***754320001**
Endereço AV MARECHAL DEODORO, 330, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 196 PASSAGEM COM SEGUINTES DESTINOS QUEIMADA NOVA A AFRANIO, QUEIMADA NOVA A PAULISTANA, QUEIMADA NOVA A PICOS, QUEIMADA NOVA A PETROLINA.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 109063 Documento 00 relacionado ao Empenho 109063
Documento 00 relacionado ao Empenho 109063 Documento 00 relacionado ao Empenho 109063
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/01/2020 9 1 6.582,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/01/2020 6.582,00