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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1106013
Data de emissão06/11/2024
Valor EmpenhadoR$ 873,43
Valor LiquidadoR$ 873,43
Valor PagoR$ 873,43
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***569803**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
Dados do Credor
Nome do CredorCLARO S A TELEFONIA MOVEL
CPF/CNPJ***325440001**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoEnergia Elétrica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Documentos
Descrição Arquivo
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/11/2024 9 1 873,43
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007420 0000001 19/11/2024 873,43