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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 730001
Data de emissão 30/07/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 2.350,00
Valor Liquidado R$ 2.350,00
Valor Pago R$ 2.350,00
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DA MULHER.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, CEP:
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DA MULHER.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 730001 Documento 00 relacionado ao Empenho 730001
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/07/2019 9 1 2.350,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/07/2019 2.350,00