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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 211001
Data de emissão 11/02/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 2.619,00
Valor Liquidado R$ 2.619,00
Valor Pago R$ 2.619,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM AMALGADOR,APARELHO ULTRA SOM ODONTOLOGICO,APARELHO DE RX PERIAPICAL,AUTO CLAVE ODONTOLOGICO,COMPRESSOR ODONTOLOGICO,CONTRA ANGULO,ESTUFA ODONTOLOGICA.
CPF do Ordenador ***554303**
Dados do Credor
Nome do Credor OLIVAR OLEGARIO DA SILVA 61351156500
CPF/CNPJ ***017990001**
Endereço AV MIGUEL SILVA SOUZA, 0, LOT VILLA BELLA, CEP:48901765
Cidade JUAZEIRO/BA
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM AMALGADOR,APARELHO ULTRA SOM ODONTOLOGICO,APARELHO DE RX PERIAPICAL,AUTO CLAVE ODONTOLOGICO,COMPRESSOR ODONTOLOGICO,CONTRA ANGULO,ESTUFA ODONTOLOGICA.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 211001 Documento 00 relacionado ao Empenho 211001
Documento 00 relacionado ao Empenho 211001 Documento 00 relacionado ao Empenho 211001
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/02/2020 9 1 2.619,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/02/2020 2.619,00