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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 223009
Data de emissão 23/02/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Valor Empenhado R$ 3.263,15
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CPF do Ordenador ***480053**
Dados do Credor
Nome do Credor MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
CPF/CNPJ ***600250001**
Endereço AV MARECHAL DEODORO, 0, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 223009 Documento 00 relacionado ao Empenho 223009
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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