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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 224002
Data de emissão 24/02/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 1.500,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA-PI.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
CPF/CNPJ ***394923**
Endereço RUA JOAO FELIPE DA SILVA, 0, SANTO ANTONIO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA-PI.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 224002 Documento 00 relacionado ao Empenho 224002
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/03/2021 1.500,00