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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 224015
Data de emissão 24/02/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 17.640,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 17.640,00
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. PUBLICOS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, CEP:
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. PUBLICOS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 224015 Documento 00 relacionado ao Empenho 224015
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/03/2021 17.640,00