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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230011
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 500,00
Valor Liquidado R$ 500,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI NOS DIAS 26 A 28 12 2021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***554303**
Dados do Credor
Nome do Credor IRSON JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ ***949063**
Endereço RUA ANTONIO AMORIM, 0, CENTRO, CEP:
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI NOS DIAS 26 A 28 12 2021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1230011 Documento 00 relacionado ao Empenho 1230011
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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