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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1004110
Data de emissão 04/10/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 1.500,00
Valor Pago R$ 1.500,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU.
CPF do Ordenador ***151013**
Dados do Credor
Nome do Credor ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ ***115903**
Endereço RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO, 629, CENTRO, CEP:
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1004110 Documento 00 relacionado ao Empenho 1004110
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/10/2022 9 1 1.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/10/2022 1.500,00