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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230017
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA
Valor Empenhado R$ 3.900,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA E SOLDAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, BEM COMO SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
CPF/CNPJ ***739930001**
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 846, BELA VISTA, CEP:64758000
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA E SOLDAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, BEM COMO SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1230017 Documento 00 relacionado ao Empenho 1230017
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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