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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230021
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA
Valor Empenhado R$ 9.035,00
Valor Liquidado R$ 9.035,00
Valor Pago R$ 9.035,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONFECCAO, AQUISICAO E INSTALACOES DE LETREIROS, BRASAO, MOVEIS EM MDF, GABARITOS DE PAPEL, ESPELHOS, QUADROS E ADESIVOS EM VIDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI.
CPF do Ordenador ***583333**
Dados do Credor
Nome do Credor RAFAELLA XAVIER DE SOUSA SEPEDRO
CPF/CNPJ ***726340001**
Endereço AV TRANSNORDESTINA, 3053, TRIANGULO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONFECCAO, AQUISICAO E INSTALACOES DE LETREIROS, BRASAO, MOVEIS EM MDF, GABARITOS DE PAPEL, ESPELHOS, QUADROS E ADESIVOS EM VIDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. DA CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 9.035,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2022 9.035,00