| Número do Empenho | 114002 |
| Data de emissão | 14/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***583333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CAPITAL ESTADUAL TERESINA-PI, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, ASSESSORIA JURIDICA E CODEVASF. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE |
| CPF/CNPJ | ***445123** |
| Endereço | RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 0, XAVIER NETO, |
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |